一、部門職責(zé)
負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案,參與制定各項區(qū)級經(jīng)濟政策;承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任,負責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算并組織執(zhí)行;負責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款;監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的建議或措施。
二、機構(gòu)設(shè)置
共有內(nèi)設(shè)股室及二級機構(gòu)23個,其中二級機構(gòu)分別是采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、資金中心、國庫集中支付中心、鄉(xiāng)財局、非稅局、行資中心、評審中心。
三、《“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
單位:萬元
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
因公出國(境)團組批次 |
因公出國(境)人數(shù) |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)接待批次 |
公務(wù)接待人數(shù) |
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小計 |
公務(wù)用車購置數(shù) |
公務(wù)用車保有量 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26.7 |
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|
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1.13 |
|
4 |
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1.13 |
25.57 |
123 |
3900 |
注:2015年度決算是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出,1欄=(2+5+10),5欄=(8+9)欄。
四、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費實際支出決算數(shù)為26.7萬元。公務(wù)用車4臺,實際發(fā)生運行費1.13萬元。本年度公務(wù)接待123批次共接待3900人,實際發(fā)生招待費25.57萬元。本年度沒有公務(wù)用車購置費,沒有因公出國(境)費。