附件3-1
岳陽樓區(qū)2020年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心
預 算 編 碼: 200003
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年 6 月 29 日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
胡勇 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
8290486 |
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人員編制 |
12 |
實有人數(shù) |
9 |
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職能職責概述 |
主要負責提高全區(qū)事業(yè)單位人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,為全區(qū)人力資源提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平進行培訓; 任務(wù)2:及時繳納三支一扶大學生生活補助及各項社會保險; 任務(wù)3:清查整理和規(guī)范全區(qū)人事檔案。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1)對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進行了培訓; 2)按時每月將三支一扶的生活補助和保險全部繳納到位; 3)將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位,得到了領(lǐng)導及辦事群眾的一致好評。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
254.1 |
24 |
183.4 |
46.7 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
226.3 |
148.2 |
131.8 |
16.3 |
78.1 |
27.8 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
0.5 |
0.5 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
115.2 |
115.2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平進行培訓; 目標2:及時繳納三支一扶大學生生活補助及各項社會保險; 目標3:清查整理和規(guī)范全區(qū)人事檔案。 |
對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進行了培訓,按時每月將三支一扶的生活補助和保險全部繳納到位,將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
指標1:提高全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;是否及時繳納三支一扶大學生的生活補助和各項社會保險;是否按標準和要求清查整理全區(qū)人事檔案。 |
已按時完成 |
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數(shù)量指標 |
指標1:全年按省市文件參照執(zhí)行 |
已按時完成 |
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時效指標 |
指標1:全年是否完成2020的三個目標任務(wù) |
已預期完成 |
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成本指標 |
指標1:在現(xiàn)有條件下努力做到規(guī)范 |
已預期完成 |
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指標2:中央省市核定及地方輔助完成 |
已預期完成 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標1:規(guī)范的收集及整理有效提升了效益 指標2:有效提高了勞動就業(yè)幫扶率 |
已預期完成 |
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經(jīng)濟效益 |
指標1:有效提升人員素質(zhì) 指標2:讓全區(qū)檔案規(guī)范上一個新的臺階 |
已預期完成 |
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生態(tài)效益 |
指標1:使全區(qū)檔案規(guī)范有序 指標2:人員素質(zhì)的提升使社會環(huán)境良性發(fā)展 |
已預期完成 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指標1:群眾滿意率高 |
已預期完成 |
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績效自評綜合得分 |
94.5 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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胡勇 |
副主任 |
人力資源服務(wù)中心 |
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徐踴 |
副主任 |
人力資源服務(wù)中心 |
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易林 |
副主任 |
人力資源服務(wù)中心 |
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王璇 |
副主任 |
人力資源服務(wù)中心 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述 一、部門(單位)概況 1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī);2、擬定全區(qū)人才市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實施;3、負責全區(qū)人才引進、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作;對全區(qū)人力資源服務(wù)機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導,規(guī)范從業(yè)行為,對人力資源開發(fā)進行綜合管理;4、負責人事代理工作;負責全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作;5、負責“三支一扶”對象招募和管理工作;6、負責全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作;7、負責組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓工作,面向社會承辦各類人事培訓工作;8、負責人才信息的收集、整理和利用,建立和完善人才信息庫;9、承辦主管部門單位交辦的其他事項。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出:人員支出131.8萬元,公用支出16.3萬元;“三公”經(jīng)費預算安排3萬元,實際支出0.4萬元。 (二)專項支出: 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析:樓區(qū)人服中心安排預算專項資金,使用于安排組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓工作,面向社會承辦各類人事培訓工作、事業(yè)運行經(jīng)理、安排“三支一扶”對象招募和管理工作、安排全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作經(jīng)費。 2、專項資金實際使用情況分析:從整體上看,專項資金整體支出管理比較規(guī)范,項目實施到位,政策執(zhí)行良好,符合相關(guān)政策和制度要求,做到了?顚S,項目效益明顯。 3、專項資金管理情況分析:直接經(jīng)濟效益不顯著,其間接經(jīng)濟效益顯著,我中心嚴格按照財經(jīng)紀律,嚴格報賬程序,在專項資金的管理上合理分配,做到了專款專用。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析:1、干部能力素養(yǎng)的提升決不是一蹴而就、一勞永逸的,而是一個不斷提升、創(chuàng)新和動態(tài)的過程。為此,我中心積極健全人事培訓常態(tài)化機制,著力提升長效影響。開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓,1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓。2、檔案事關(guān)選人用人。按照業(yè)務(wù)需要,我中心開始進行檔案數(shù)據(jù)化專項工作。3、我中心按照“想進來·用得上·能留下”的思路,積極落實“三支一扶”工作,通過嚴格的筆試和面試考試,成功招募兩名大學生,同時盡量將他們安排在適合的崗位上工作,保障資金保障到位。積極與區(qū)財政局銜接,落實服務(wù)期間各項社會保險和工資福利待遇,力爭留住人才。 (二)專項管理情況分析:我中心嚴格按照學有制度、管有專人、督有措施,嚴把培訓班,以規(guī)促學;檔案窗口是民生服務(wù)重要形象代言人。今年來,我中心認真貫徹局黨組相關(guān)指示精神,嚴格入出庫審批,認真執(zhí)行實名經(jīng)辦工作制度,夯實內(nèi)部控制基礎(chǔ),推動形成源頭可追溯機制,提高了風控管理水平;踐行“省心、安心、舒心”服務(wù)理念,以群眾視角,文明履職、依規(guī)辦事,增強了干部群眾的向心力和凝聚力;制定了檔案信息化實施方案,充分挖掘檔案利用潛力。“三支一扶”工作,通過嚴格的筆試和面試考試,協(xié)調(diào)市局成功招聘二位大學生,將他們安排在適合的崗位上工作,保障資金保障到位,嚴格落實服務(wù)期間各項社會保險和工資福利待遇。 四、部門(單位)整體支出績效情況: 1.截止到年底,我中心檔案室共提供服務(wù)4556人次、接收檔案材料3561份。 2.三支一扶高校畢業(yè)生已安置至相應崗位。 3.開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓,1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓。 五、存在的主要問題 加強檔案室安全系數(shù)。 多措施促進專業(yè)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 六、改進措施和有關(guān)建議 進一步加快檔案電子化進程。 嚴格遵守各項專項資金使用流程。 |
附件3-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 (40分) |
預算執(zhí)行 (15分) |
預算調(diào)整率 |
預算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
|||
“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
3 |
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預算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預算批復的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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預決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,0.5分。 |
3 |
3 |
|||
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
3 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責履行 (25分) |
推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況 |
此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整,并將其細化成相應的個性化指標。 |
5 |
5 |
|
建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟效益 |
此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置,并將其細化為相應的個性化指標。 |
15 |
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社會效益 |
13.5 |
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生態(tài)效益 |
||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
|||
總 分 |
100 |
94.5 |