工資統(tǒng)發(fā)中心整體支出預(yù)算績效
來源:區(qū)財政局   2024-06-25 15:50

  2023年度財政工資統(tǒng)發(fā)中心單位整體支出

  績效自評報告

  部門(單位)名稱:   ( 蓋 章 )

  2024年 6 月20日

  2023年度岳陽樓區(qū)財政工資統(tǒng)發(fā)中心單位整體支出績效自評報告

  一、單位基本情況

  (一)部門(單位)基本情況

  1、職能職責(zé)

  財政工資統(tǒng)發(fā)中心負(fù)責(zé)審核和發(fā)放全區(qū)在職在崗全額撥款人員工資;辦理全區(qū)人員異動、新進(jìn)、退休的審核和更新全區(qū)各單位實(shí)名制臺賬。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(岳樓辦發(fā)【2016】18號文件精神,岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制3名,其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。岳陽市岳陽樓區(qū)財政工資統(tǒng)發(fā)中心為岳陽樓區(qū)財政局的二級機(jī)構(gòu),實(shí)行獨(dú)立核算,無其他下屬二級單位,F(xiàn)有人數(shù)3人,其中:在職編制3人。

  (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

  2023年單位整體支出規(guī)模48.77萬元,主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、績效獎金、社會保險、基本辦公開支、交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等方向的開支。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一) 基本支出情況

  2023年單位整體支出48.77萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)42.64萬元,主要是人員的工資、津補(bǔ)貼、績效獎金和社會保險等內(nèi)容。日常公用經(jīng)費(fèi)6.13萬元,主要是辦公費(fèi)、交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等開支。

  (二) 項(xiàng)目支出情況

  2023年,我單位無項(xiàng)目支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  2023年我單位無政府基金預(yù)算支出。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  2023年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  2022年我單位無社會保險基金預(yù)算支出。

  六、部門整體支出績效情況

  (一)經(jīng)濟(jì)性分析

  2023年我單位預(yù)算未進(jìn)行調(diào)整,預(yù)算調(diào)整率為0;單位資金支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,未出現(xiàn)超預(yù)算的現(xiàn)象。

 。ǘ┬市苑治

  2023年,我單位預(yù)決算報告,政府綜合財務(wù)報告等財務(wù)報告均能按時出具,并及時在政府門戶網(wǎng)站上公開。預(yù)算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生,各項(xiàng)財務(wù)報告數(shù)字準(zhǔn)確,各項(xiàng)工作均能高質(zhì)量完成。

  七、存在的問題及原因分析

  2023年,我單位資金管理措施嚴(yán)格規(guī)范,未出現(xiàn)工資錯等現(xiàn)象。

  八、下一步改進(jìn)措施

  優(yōu)化預(yù)算一體化管理系統(tǒng),便于資金更加高效和安全的使用和管理。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  其他需要說明的情況

  報告需要以下附件:

  1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

  2、部門整體支出績效自評表

  3、項(xiàng)目支出績效自評表(一個一級項(xiàng)目支出一張表)

  4、政府性基金預(yù)算支出情況表

  5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  6、社會保險基金預(yù)算支出情況表

  附 件 2

  2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

預(yù)算單位名稱

岳陽市岳陽樓區(qū)財政工資統(tǒng)發(fā)中心

財政供養(yǎng)人員情況(人)

編制數(shù)

2023年實(shí)際在職人數(shù)

控制率

3

3

100

經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元)

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

0.197

0.3

0

1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

其中:公車購置

公車運(yùn)行維護(hù)

2、出國經(jīng)費(fèi)

3、公務(wù)接待

0.197

0.3

0

項(xiàng)目支出:

0

0

0

1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

3、區(qū)級專項(xiàng)資金(一個專項(xiàng)一行)

4、上級轉(zhuǎn)移支付(一個專項(xiàng)一行

)

公用經(jīng)費(fèi)

其中:辦公經(jīng)費(fèi)

4.0015

5.4

4.64

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

1.38

1.38

會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

政府采購金額

4.0015

4.02

3.26

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

樓堂館所控制情況

(2023年完工項(xiàng)目)

批復(fù)規(guī)模 (m²)

實(shí)際規(guī)  模(m²)

規(guī)?刂坡

預(yù)算投資 (萬元)

實(shí)際

投 資  ( 萬 元 )

投資概

算控制

厲行節(jié)約保障措施

  說明:“項(xiàng)目支出”需要填報基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的

  一般商品和服務(wù)支出。

  單位負(fù)責(zé)人簽字: 賈駿    填表人: 楊輝  聯(lián)系電話:8393629    填報日期:2024年6月20日

  附件3

  2023年度預(yù)算單位整體支出績效自評表

預(yù)算單位名稱

岳陽市岳陽樓區(qū)財政工資統(tǒng)發(fā)中心

年度預(yù)  算    申 請  (萬 元 )

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

自評得分

年度資金總額

55.89

55.89

48.77

10

87.26%

8.72

按收入性質(zhì)分:

按支出性質(zhì)分:

其中:    一般公共預(yù)算:48.77

其中:基本支出:48.77

政府性基金撥款:

項(xiàng)目支出:

納入專戶管理的非稅收入撥款:

其他資金:

年 度 總 體 目 標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

每月按時按質(zhì)按要求準(zhǔn)確無誤發(fā)放全區(qū)在職在崗人員工資。

全年每月按時按質(zhì)按要求準(zhǔn)確無誤發(fā)放全區(qū)在職在崗人員工資.

績效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

自評得分

偏差原因分 析 及 改 進(jìn) 措 施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)放9782在職人員工資

100

100

15

15

質(zhì)量指標(biāo)

發(fā)放在職人員工資

100

100

15

15

時效指標(biāo)

每月15日前將工資發(fā)放到位

100

100

20

18

原因:因個別人員工資卡卡號輸入有誤、或卡為二類卡銀行發(fā)放不了

改進(jìn):要求單位信息錄入員多次審核工資卡無誤后再錄入;要求所有在職人員將工資卡申請為一類卡

效益指標(biāo)

( 3 0 分 )

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

社會效

益指標(biāo)

每月工資發(fā)放

100

100

15

15

生態(tài)效

益指標(biāo)

可持續(xù)影 響指標(biāo)

每月工資發(fā)放

100

100

15

15

滿意度

指標(biāo)

( 1 0 分 )

服務(wù)對象

滿意度指

標(biāo)

滿意度指標(biāo)

100

100

10

10

總分

100

96.72

  單位負(fù)責(zé)人簽字: 賈駿     填表人:楊輝     聯(lián)系電話:8393629   填報日期:2024年6月20日

  附件4

  2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

項(xiàng)目支出

名稱

主管部門

實(shí)施單位

項(xiàng)目資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年

預(yù)算數(shù)

全年

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

10

其中:當(dāng)年財政撥款

     上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

  其他資金

年度總體

目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

績  效  指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實(shí)際

完成值

分值

得分

 偏差原因分析 及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

成本指標(biāo)

效益指標(biāo)

(30分)

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

社會效

益指標(biāo)

生態(tài)效

益指標(biāo)

可持續(xù)

影響指標(biāo)

滿意度

指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對象

滿意度

指標(biāo)

總分

100

  填表人: 楊輝  聯(lián)系電話:8393629   單位負(fù)責(zé)人簽字:    賈駿       填報日期:2024年6月20日

  附件5

  區(qū)級預(yù)算單位績效自評工作考核評分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

評分

實(shí)施評價

30分

單位自查

(20分)

區(qū)級預(yù)算單位都要開展績效自查,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目單位都要開展績效自查,區(qū)級主管部門都要匯總本區(qū)域轉(zhuǎn)移支付情況;以上各項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一個單位沒有做相應(yīng)工作的,扣1分,最多扣20分。

提交報告

(10分)

按時向區(qū)財政局報送報告的得10分;每推遲一天報送報告的扣1分,最多扣10分。

自評報告

70分

自評報告

的完整性

(15分)

1.績效自評報告正文部分內(nèi)容齊全的,得8分;否則每少一個部分扣2分,最多扣8分。

2.績效自評報告附件部分內(nèi)容齊全的,得7分;否則每少一個部分扣2分,最多扣7分。

績效自評表

(20分)

1.部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)反映產(chǎn)出、效益、服務(wù)對象滿意度方面的指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合《岳陽市市級預(yù)算部門績效自評操作規(guī)程》的,得5分,否則按比例扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。

2.部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)全部細(xì)化到三級指標(biāo)的,得5分;部分細(xì)化的,酌情扣分;沒有細(xì)化的,不得分。

3.部門整體支出和項(xiàng)目支出三級績效指標(biāo)內(nèi)涵明確、具體、可衡量的得5分;突出核心指標(biāo),精簡實(shí)用的得3分;指標(biāo)與部門整體支出和項(xiàng)目支出密切相關(guān),全面反映產(chǎn)出和效益的得2分;否則每項(xiàng)酌情扣分,最多扣10分。

績效評價

報告反映

問題情況

(20分)

從預(yù)算和預(yù)算績效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財務(wù)管理,政府  采購等方面歸納問題、分析原因全面的,得20分;反映問題、分析原因較全面的,得16— 18 分;反映問題、分析原因不全面的,得13— 15分;問題未歸納且過于簡單的,得10— 12  分;只提出資金不足問題的不得分;其他情況酌情扣分,

針對問題

提出可行性建議的情況

(15分)

建議與問題對應(yīng)且全面的得15分,建議比較全面的得12— 14分,建議不全面的得9— 11   分,建議過于簡單的得6—8分,只提出加大資金投入建議的不得分;其他情況酌情扣分

合計

100分