岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))
注:以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律法規(guī),組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案;組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃;組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和政策建議。
2、研究分析國(guó)家金融政策、宏觀金融形勢(shì)和全區(qū)金融運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)金融改革創(chuàng)新,完善金融業(yè)整體布局,指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu);協(xié)助駐區(qū)金融管理部門(mén)依法對(duì)我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管;組織開(kāi)展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)接,引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。
4、組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場(chǎng)秩序,防范化解處置各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融穩(wěn)定。
5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建,推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
6、組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展;指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購(gòu),負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。
7、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管,強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所等的監(jiān)管;協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。
8、負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者(投資者)權(quán)益保護(hù)工作,負(fù)責(zé)金融知識(shí)宣傳和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。
9、指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會(huì)的自律建設(shè)和管理。
10、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,我辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè),綜合辦公室、金融監(jiān)管股,二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心),共有人數(shù)20人,其中:在職編制20人。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心,本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算436.98萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款436.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加88.34萬(wàn)元,主要原因是業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大,人員編制增加,工資津補(bǔ)提標(biāo),工資改革2023年啟用月度工資基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金,并納入社保基數(shù)。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算436.98萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)115.00萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出44.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.57萬(wàn)元,金融支出244.45萬(wàn)元,住房保障 21.29萬(wàn)元。支出較去年增加88.34萬(wàn)元,其中基本支出增加93.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少5.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大,人員編制增加2人,工資津補(bǔ)提標(biāo),工資改革2023年啟用月度工資基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金,并納入社;鶖(shù),項(xiàng)目支出減少主要是因為厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算436.98萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出115萬(wàn)元,占26.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.67萬(wàn)元,占10.22%,衛(wèi)生健康支出11.57萬(wàn)元,占2.65%,住房保障支出21.29萬(wàn)元,占4.87%,金融支出244.45萬(wàn)元,占55.94%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為321.98萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)285.98萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
商品和服務(wù)支出36.00萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為115.00萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出115.00萬(wàn)元,主要用于防范和打擊非法集資宣傳,金融事務(wù)管理等方面。包括招商引資、保險(xiǎn)證券股權(quán)交易、金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)等。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36萬(wàn)元,比上一年增加9.00萬(wàn)元,增加33.33%,經(jīng)費(fèi)根據(jù)人員編制定額預(yù)算。主要原因是2023年人員編制增加2人,經(jīng)費(fèi)增加0.30萬(wàn)元/每人,其他交通費(fèi)用項(xiàng)目納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.50萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加2.50萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)未納入預(yù)算,2023年為更好促進(jìn)金融發(fā)展,開(kāi)展招商引資等金融事務(wù)工作需納入公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)一般性支出情況
本部門(mén)2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元,擬召開(kāi)2次會(huì)議,人數(shù)65人,內(nèi)容為促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)銀企對(duì)接,增強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人資本市場(chǎng)發(fā)展意識(shí);2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額52.16萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元,貨物類(lèi)9.26萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)42.9萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)41.33萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)27.55萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)13.78萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為436.98萬(wàn)元,其中,基本支出321.98萬(wàn)元,項(xiàng)目支出115.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
(附件)