岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心2024年部門預算公開
來源:區(qū)禁毒辦   2024-01-08 12:32

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心2024年度單位預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2024單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

認真貫徹落實國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策,從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃,并組織實施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標,督促落實禁毒工作責任制,對于鄉(xiāng)(街)、村(社區(qū))、禁毒委成員單位責任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預防教育工作,指導禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。組織、指導全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制6名,其中主任1名(由區(qū)政府辦副主任兼任)。區(qū)政府內(nèi)設(shè)股室,內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室。

(三)預算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2024單位預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算204.56萬元,其中,一般公共預算撥款204.56萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。(本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少13.70萬元,主要是因為編外用工人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)工資經(jīng)費減少。

(二)支出預算

2024單位支出預算204.56萬元,其中,一般公共服務(wù)支出186.48萬元,社會保障和就業(yè)支出8.72萬元,衛(wèi)生健康支出3.25萬元,住房保障支出6.11萬元。支出較去減少13.70萬元,其中基本支出增加14.30萬元,項目支出減少28萬元。其中基本支出較上年增加主要是因工資福利調(diào)整增加,項目支出減少要是因為編外用工人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)工資經(jīng)費減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算204.56萬元,其中,一般公共服務(wù)支出186.48萬元,占91.16%;社會保障和就業(yè)支出8.72萬元,占4.26%;衛(wèi)生健康支出3.25萬元,占1.59%;住房保障支出6.11萬元,占2.99%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為87.56萬元,其中:人員經(jīng)費76.76萬元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出10.80萬元,主要包括:辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用其他商品和服務(wù)支出。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為117.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出112.00萬元,主要用于加強禁毒宣傳力度,提高全民禁毒意識,多渠道廣泛地開展宣傳教育活動。加大吸毒人員管理力度,管好社康社戒吸毒人員。認真做好禁種產(chǎn)毒工作。強化青少年、機關(guān)干部、涉毒人員禁毒宣傳工作等方面;編外用工人員經(jīng)費5.00萬元,主要用于編外用工人員經(jīng)費,保障日常工作運行等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算

單位2024“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.10萬元,其中,公務(wù)接待費0.10萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.90萬元,降低90.00%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費。

(三)一般性支出情況

2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

單位2024年政府采購預算總額81.81萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類3.31萬元,服務(wù)類78.50萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202312月底,單位固定資產(chǎn)原值合計188.04萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.48萬元;通用設(shè)備原值小計173.53萬元;專用設(shè)備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計14.03萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至202312月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預算績效目標說明

單位所有支出實行績效目標管理。納入2024單位整體支出績效目標的金額為204.56萬元,其中,基本支出87.56萬元,項目支出117.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個,涉及項目支出的金額為117.00萬元,其中,編外用工人員經(jīng)費項目5.00萬元,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目112.00萬元;2024年度本單位無重點績效項目,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  單位預算公開表格

(見附件)


102009 岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心2024年預算公開.xlsx