中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會2021年度
單位預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動。
(2)組織、指導維護社會穩(wěn)定工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件。
(3)檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況,結(jié)合實際,研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
(4)大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作。
(5)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作,落實平安建設(shè)措施,推進社會管理創(chuàng)新,營造安定的社會環(huán)境。
(6)組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
(7)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施,協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
(8)組織、推動政法部門開展黨風廉政建設(shè),協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
(9)研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。
(10)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我委設(shè)內(nèi)設(shè)股室7個,所屬事業(yè)單位1個,全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是社會治理督導室(專項辦、護路護線辦)、維穩(wěn)指導室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、國安辦、反邪教協(xié)調(diào)室(政治安全室)。所屬事業(yè)單位是法學會。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算3429.63萬元,其中:一般公共預算撥款3429.63萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少119.61萬元,主要原因是其他公安支出預算支出減少。
(二)支出預算
2021年本單位支出預算3429.63萬元,其中,一般公共服務支出(類)1282.37萬元,公共安全支出(類)2040.00萬元,社會保障和就業(yè)支出(類)68.47萬元,衛(wèi)生健康支出(類)18.31萬元,住房保障支出(類)20.48萬元。支出較去年減少119.61萬元,其中基本支出增加1013.39萬元,項目支出減少了1133.00萬元。其中基本支出較上年增加1013.39元,主要是因為法院臨聘人員和輔警工資增加,項目支出減少1133.00萬元主要是其他公安支出減少了。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3429.63萬元,其中,一般公共服務支出(類)1282.37萬元,占37.39%;公共安全支出(類)2040.00萬元,占59.48%;社會保障和就業(yè)支出(類)68.47萬元,占2%;衛(wèi)生健康支出(類)18.31萬元,占0.53%;住房保障支出(類)20.48萬元,占0.6%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為2374.63萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為1055.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出867.00萬元,主要用于社會治理、鐵路護路、肇事肇禍精神病人保險、政法內(nèi)網(wǎng)建設(shè)、反邪教工作、見義勇為、公安免收戶口本、遷移證、準遷證工本費、平安創(chuàng)建考評獎金及證書、防暴協(xié)警伙食補助、青少年違法犯罪教育、維穩(wěn)、公眾安全感測評、民警輔警績效考核、掃黑除惡、反恐工作、法院辦公用房租賃、綜治巡邏等方面;電子防控維護支出188.00萬元,主要用于治安監(jiān)控防控維護;其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元;其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款47.39萬元,比2020年預算減少2.10萬元,減少4.24%。主要原因是堅持厲行節(jié)約,壓減一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13.00萬元,其中:公務接待費13.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),2021年“三公”經(jīng)費與2020年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會議費、培訓費預算均為0萬元,未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,支出預算0萬元。
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額405.09萬元,其中工程類118.00萬元,貨物類87.79萬元,服務類199.30萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3429.63萬元,其中:基本支出2374.63萬元,項目支出1055.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標:
1、電子防控維護項目。系延續(xù)項目,項目資金188.00萬元,目的主要是保障治安攝像頭正常運轉(zhuǎn),提升居民群眾安全感,績效評價結(jié)果為優(yōu)。
2、違法犯罪青少年教育經(jīng)費項目。系新增項目,項目資金50.00萬元,目的為教育轉(zhuǎn)化不良行為青少年,預防減少青少年違法犯罪行為,績效評價結(jié)果為優(yōu)。
3、綜治巡邏項目。系延續(xù)項目,項目資金為90.00萬元,目的為16個鄉(xiāng)街開展治安巡邏,維護社會治安,績效評價結(jié)果為優(yōu)。
4、掃黑除惡、反恐工作經(jīng)費項目。系延續(xù)項目,項目資金為100.00萬元,目的主要是建立掃黑除惡、反恐長效機制,保護居民生命財產(chǎn)安全,績效評價為優(yōu)。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、 “三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表