2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教部門決算
來源:樓區(qū)民宗局   2024-08-20 10:04

  2023年度

  岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教部門決算

  目錄

  第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教

  事務(wù)局概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī),開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。

 。ǘ┮婪訌(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理。

 。ㄈ⿲(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行管理監(jiān)督;防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

 。ㄋ模┞(lián)系宗教界人士,幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員,搞好自身建設(shè);辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。

 。ㄎ澹⿻(huì)同有關(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對(duì)外事務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。

  (二)決算單位構(gòu)成

  岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)53.77萬元。與上年相比,減少17.28萬元,減少24.3%,主要是因?yàn)槿藛T福利、辦公經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)53.77萬元,其中:財(cái)政撥款收入53.77萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)53.77萬元,其中:基本支出39.13萬元,占72.77%;項(xiàng)目支出14.64萬元,占27.23%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53.77萬元,與上年相比,減少17.28萬元,減少24.3%,主要是因?yàn)槿藛T福利、辦公經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出53.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少17.28萬元,減少24.3%,主要是因?yàn)槿藛T福利、辦公經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出53.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出47.04萬元,占87.48%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出3.33萬元,占6.2%;衛(wèi)生健康(類)支出1.2萬元,占2.24%;住房保障(類)支出2.2萬元,占4.08%。

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為54.95萬元,支出決算數(shù)為53.77萬元,完成年初預(yù)算的97.85%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為43.66萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預(yù)算的109.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員福利、辦公經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為14.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政運(yùn)行開支。

  3、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)工會(huì)事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.11萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政運(yùn)行開支。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))

  年初預(yù)算為2.63萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為3.07萬元,支出決算為2.54萬元,完成年初預(yù)算的82.74%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1.53萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.14萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.09萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1.05萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預(yù)算的114.28%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)療支出調(diào)整。

  10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.36萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)療支出調(diào)整。

  11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為2.3萬元,支出決算為2.2萬元,完成年初預(yù)算的95.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房公積金調(diào)整。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出39.12萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)33.06萬元,占基本支出的84.5%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)6.06萬元,占基本支出的15.5%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0.078萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未申報(bào)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,與上年相比增加0.078萬元,增長(zhǎng)的主要原因是接待任務(wù)增加。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0.078萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未申報(bào)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,與上年相比增加0.078萬元,,增長(zhǎng)的主要原因是接待任務(wù)增加。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元,無法計(jì)算完成百分比,主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.078萬元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.078萬元,全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓6人次,主要是交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度本單位無政府性基金收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.06萬元,比年上年決算數(shù)增加2.19 萬元,增長(zhǎng)56.58%。主要原因是:工作任務(wù)增加。

  十一、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  本部門2023年度政府采購支出總額9.45萬元,其中:政府采購貨物支出7.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.45萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.45萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的79.36%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.64%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

 。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開展情況

  在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi),“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。

 。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況

  本部門根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為53.77萬元,其中,基本支出39.13萬元,項(xiàng)目支出14.64萬元,本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成

  (三)存在的問題及原因分析

  財(cái)務(wù)制度規(guī)范執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。原因分析:對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)不夠。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  第五部分

  附 件

岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2023年決算公開表格.xlsx

2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.wps