岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2021年部門決算公開
來源:區(qū)司法局   2022-09-15 15:37

岳陽市岳陽樓區(qū)司法局

2021年度部門決算



 

目 錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況

 一、部門職責(zé)

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

 二、收入決算情況說明

 三、支出決算情況說明

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

 十一、一般性支出情況說明

 十二、政府采購(gòu)支出說明

 十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

 十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 


第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況

  

一、 部門職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī),編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)。

 (二)制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作,負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。

 (三)管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作,管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu),協(xié)助組織司法考試。

 (四)管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

 (五)代表政府實(shí)施法律援助工作 ,對(duì)受援對(duì)象提供法律服務(wù)。

 (六)管理指導(dǎo)全區(qū)街道(鄉(xiāng))司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會(huì)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會(huì)”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報(bào)、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊(cè)工作,參與社會(huì)治安綜合治理。

 (七)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作,承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

 (八)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的社區(qū)矯正工作,承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

 (九)負(fù)責(zé)對(duì)市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。

 (十)指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。

 (十一)管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作,管理司法所編制和人事任免工作。

 (十二)依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,及時(shí)預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛;進(jìn)行專項(xiàng)法制宣傳,提供相應(yīng)法律服務(wù)。

 (十三)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。岳陽樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、財(cái)務(wù)裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。下設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。

    (二)決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位本級(jí),下設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)部門單獨(dú)決算公開。

 



第二部分 2021年度部門決算表

(見附件)

 

 


第三部分2021年度部門決算情況說明 


一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計(jì)均為945.83萬元。與上年相比,增加133.88萬元,增長(zhǎng)16.49%,主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整工資和績(jī)效增加,行政職能調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計(jì)945.83萬元,其中:財(cái)政撥款收入945.83萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計(jì)945.83萬元,其中:基本支出945.83萬元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為945.83萬元,與上年相比,增加133.88萬元,增長(zhǎng)16.49%,主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整工資和績(jī)效增加,行政職能調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出945.83萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加133.88萬元,增長(zhǎng)16.49%,主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整工資和績(jī)效增加,行政職能調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財(cái)政撥款支出945.83萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出945.83萬元,占100.00%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為724.10萬元,支出決算數(shù)為945.83萬元,完成年初預(yù)算的130.62%,其中:

    1、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為563.75萬元,支出決算為779.37萬元,完成年初預(yù)算的138.25%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,工資增加,社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均在決算時(shí)計(jì)入決算到行政運(yùn)行支出。

    2、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為48.85萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    3、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為33.76萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    4、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為24.42萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    5、公共安全支出(類)司法(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為31.95萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    6、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為27.48萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為35.30萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為41.61萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為20.81萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為2.48萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為2.47萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為18.51萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為9.56萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

    14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為29.61萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出945.83萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)511.33萬元,占基本支出的54.06%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)434.50萬元,占基本支出的45.94%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.00萬元,支出決算為5.51萬元,完成預(yù)算的32.41%,其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.00萬元,支出決算為3.44萬元,完成預(yù)算的26.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約,與上年相比減少0.02萬元,減少0.58%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。 

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元,支出決算為2.07萬元,完成預(yù)算的51.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約,與上年相比減少1.05萬元,減少33.65%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.44萬元,占62.43%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.07萬元,占37.57%。其中:

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.44萬元,全年共接待來訪團(tuán)組16個(gè)、來賓178人次,主要是省廳和市局檢查、其他單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.07萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,岳陽市岳陽樓區(qū)司法局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元,主要是維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、油料費(fèi)用支出,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出434.50萬元,比上年決算數(shù)增加142.83萬元,增長(zhǎng)48.97%。主要原因是:人員增加、工資績(jī)效增加、行政職能調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)增加、辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

十一、一般性支出情況說明

    2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0.00萬元。

十二、政府采購(gòu)支出說明

    本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額86.09萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出54.09萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.09萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額86.09萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛3輛。其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

    岳陽市岳陽樓區(qū)司法局整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為85.5分。全年預(yù)算數(shù)為724.10萬元,執(zhí)行數(shù)為945.83萬元,完成預(yù)算的130.62%。區(qū)司法局整體績(jī)效自評(píng)綜述:我部門組織對(duì)2021年度公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金31.70萬元。詳情見附件。

    矛盾多元化化解經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為87分。全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元,執(zhí)行數(shù)為31.70萬元,完成預(yù)算的63.40%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:舉辦了全區(qū)人民調(diào)解員培訓(xùn)會(huì)、調(diào)解矛盾糾紛1023起,成功調(diào)處968起,發(fā)放以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)貼220300元、發(fā)放訴調(diào)中心值班補(bǔ)貼171000元。詳情見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋


    一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 


 

第五部分 附件

岳陽樓區(qū)司法局2021年度部門決算公開表.xls

2021年區(qū)司法局整體績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).doc