岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī),全力推進(jìn)“放管服”改革,創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機(jī)制。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄編制工作;指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單錄入和維護(hù)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項(xiàng)日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)及中介服務(wù)事項(xiàng)的清理整頓工作,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整;承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(三)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制,推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新,提升政務(wù)服務(wù)水平,推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦,對(duì)各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理;組織對(duì)使用區(qū)本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)方案評(píng)審和竣工驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作,推進(jìn)各級(jí)各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
(五)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(政府信息公開、辦事公開)工作。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
(七)負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核;負(fù)責(zé)“市長(zhǎng)信箱”“區(qū)長(zhǎng)信箱”中人民群眾來(lái)信來(lái)訪的轉(zhuǎn)交、督辦,及時(shí)公開辦理結(jié)果。
(八)協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化,牽頭落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵(lì)市場(chǎng)主體投資的政策,保護(hù)投資者權(quán)益,促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境,優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境;指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)對(duì)行政審批涉及的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題有關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作;開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫(kù),提供綜合信息服務(wù);加強(qiáng)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理,推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
(十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道(鄉(xiāng))行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作;指導(dǎo)社區(qū)(村)便民服務(wù)工作。
(十一)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)18人,實(shí)有人數(shù)18人。內(nèi)設(shè)股室6個(gè),分別為:辦公室、政工人事股、行政審批制度改革股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室(法制股)、電子政務(wù)管理股、政務(wù)公開股(熱線管理股)。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局本級(jí)以及岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2021年度部門決算表
(見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為775.66萬(wàn)元。與上年相比,增加27.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.65%,主要是因?yàn)橐惑w化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)775.66萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入775.66萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)775.66萬(wàn)元,其中:基本支出429.20萬(wàn)元,占55.33%;項(xiàng)目支出346.46萬(wàn)元,占44.67%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為775.66萬(wàn)元,與上年相比,增加32.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.44%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)橐惑w化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出775.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加32.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.44%,主要是因?yàn)橐惑w化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出775.66萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出707.46萬(wàn)元,占91.20%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出36.74萬(wàn)元,占4.74%;衛(wèi)生健康(類)支出21.25萬(wàn)元,占2.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.60萬(wàn)元,占0.08%;農(nóng)林水(類)支出1.80萬(wàn)元,占0.23%;住房保障(類)支出7.81萬(wàn)元,占1.01%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為865.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為775.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.62%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為9.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:區(qū)政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))
年初預(yù)算為804.23萬(wàn)元,支出決算為680.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.61%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為9.12萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:區(qū)政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理。
5、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
6、一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)主體管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.20萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為15.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)T工保險(xiǎn)變動(dòng)造成。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為21.00萬(wàn)元,支出決算為20.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為10.50萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:從機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)科目調(diào)整到人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.22萬(wàn)元,支出決算為1.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.28萬(wàn)元,支出決算為0.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的35.16%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
12、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝桓@o員工做健康體檢。
13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為9.57萬(wàn)元,支出決算為4.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.39萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的7.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
15、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為13.20萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng),費(fèi)用相應(yīng)增加;職工保險(xiǎn)調(diào)整。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:加強(qiáng)社區(qū)建設(shè),增加相關(guān)支出。
17、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.80萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。
18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為15.32萬(wàn)元,支出決算為7.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.98%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出429.20萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)322.77萬(wàn)元,占基本支出的75.20%,主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費(fèi)106.43萬(wàn)元,占基本支出的24.80%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.43萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少25.34萬(wàn)元,降低19.23%。主要原因是:?jiǎn)挝?/font>厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開支培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元,用于開展1次培訓(xùn),人數(shù)19人,內(nèi)容為以持續(xù)推進(jìn)行政審批制度改革為抓手,全面規(guī)范部門行政權(quán)力運(yùn)行,進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為要?jiǎng)?wù),全面深化“放管服”改革的培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0.00萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額193.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出153.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出40.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額193.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額193.68萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為865.51萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為775.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.62%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局整體績(jī)效自評(píng)綜述:第一時(shí)間完成涉區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情處置;第一時(shí)間協(xié)調(diào)處置網(wǎng)絡(luò)安全事件;第一時(shí)間完成網(wǎng)上宣傳重大議題設(shè)置及正面宣傳。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件