岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
2022年部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益;團(tuán)結(jié)教育殘疾人,為殘疾人服務(wù);履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室:辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財(cái)務(wù)室。我單位共有人員編制27人,實(shí)有人數(shù)27人。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,173.52萬(wàn)元。與上年相比,增加249.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.02%,主要是因?yàn)楫?dāng)年殘保金收入增加及人員工資福利自然晉升。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,173.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,138.52萬(wàn)元,占97.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入35.00萬(wàn)元,占2.98%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,120.29萬(wàn)元,其中:基本支出431.84萬(wàn)元,占38.55%;項(xiàng)目支出688.45萬(wàn)元,占61.45%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,138.52萬(wàn)元,與上年相比,增加214.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.23%,主要是因?yàn)楫?dāng)年殘保金收入增加及人員工資福利自然晉升。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出914.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的81.63%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少9.36萬(wàn)元,減少1.01%,主要是因?yàn)?/span>部門內(nèi)厲行節(jié)約,減少維修費(fèi)、差旅費(fèi)等辦公支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出914.52萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出913.54萬(wàn)元,占99.89%;衛(wèi)生健康(類)支出0.38萬(wàn)元,占0.04%;其他支出0.60萬(wàn)元,占0.07%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為420.73萬(wàn)元,支出決算數(shù)為914.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的217.37%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為24.29萬(wàn)元,支出決算為22.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算金額包含退休人員節(jié)日福利,后續(xù)實(shí)際未開(kāi)支重陽(yáng)節(jié)福利。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為26.40萬(wàn)元,支出決算為4.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的17.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行科目。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為13.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行科目。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為309.68萬(wàn)元,支出決算為369.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,其他科目調(diào)入。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,支出決算為205.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的13810.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增殘疾預(yù)防重點(diǎn)聯(lián)系曲等項(xiàng)目預(yù)算,年中追加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.65萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行科目。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為13.79萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行科目。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行科目。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為29.23萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行科目。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為33.28萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,其他科目調(diào)入。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為213.94萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算未區(qū)分業(yè)務(wù),實(shí)際有殘疾兒童康復(fù)救助、輔助器具等殘疾人康復(fù)業(yè)務(wù),年中追加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為64.46萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算未區(qū)分業(yè)務(wù),實(shí)際有殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)等殘疾人就業(yè)業(yè)務(wù),年中追加。
13、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.38萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有新增人員,衛(wèi)生費(fèi)開(kāi)支大于年初預(yù)算。
14、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有新增人員,其他開(kāi)支大于年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出431.84萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)374.06萬(wàn)元,占基本支出的86.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)57.78萬(wàn)元,占基本支出的13.38%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元,支出決算為1.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.80%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元,支出決算為1.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,與上年相比減少2.37萬(wàn)元,減少54.95%,減少的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.82萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.82萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓71人次,主要是各區(qū)縣殘聯(lián)來(lái)樓區(qū)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出374.06萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加64.86 萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.98%。主要原因是:本年度人員工資福利的自然增長(zhǎng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開(kāi)協(xié)會(huì)工作會(huì)議,人數(shù)10人,內(nèi)容為召集各協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人交流協(xié)會(huì)后續(xù)工作重心。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.30萬(wàn)元,支出決算為0.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.33%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)3人,內(nèi)容為康復(fù)股赴長(zhǎng)沙培訓(xùn)輔具業(yè)務(wù)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額56.74萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額56.74萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出914.52萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出205.77萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1120.29萬(wàn)元,其中:基本支出431.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出688.45萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金482.68萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金205.77萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1173.52萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1120.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.46%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是殘疾兒童康復(fù)救助應(yīng)救盡救,完成了270名“0-6”歲,58名“7-17”殘疾兒童少年到省、市、區(qū)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)免費(fèi)參加康復(fù)訓(xùn)練;二是殘疾人家庭、社區(qū)無(wú)障礙改造高質(zhì)量完成,投入49余萬(wàn)元,對(duì)70戶殘疾困難家庭進(jìn)行無(wú)障礙設(shè)施進(jìn)行改造;三是康復(fù)服務(wù)精準(zhǔn)實(shí)施,完成了450名重度肢體殘疾人、輕度智力、精神殘疾人開(kāi)通一鍵幫服務(wù)平臺(tái)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是殘疾人事業(yè)投入不能滿足殘疾人發(fā)展要求;二是基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱,專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)資金的投入、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才的配備;二是加強(qiáng)對(duì)殘疾人事業(yè)工作的管理及服務(wù)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年績(jī)效自評(píng).docx