2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
來(lái)源:區(qū)財(cái)政局   2021-08-23 09:36

2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算

第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 


收入支出決算總表

公開01表

部門: 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

4958.56

一、一般公共服務(wù)支出

14

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國(guó)防支出

16

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

4958.56

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計(jì)

10

4958.56

本年支出合計(jì)

23

4958.56

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

結(jié)余分配

24

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

總計(jì)

13

4958.56

總計(jì)

26

4958.56

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

公開02表

部門:

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

4958.56

4958.56

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4958.56

4958.56

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

4958.56

4958.56

2120101

行政運(yùn)行

4958.56

4958.56

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


 

支出決算表

公開03表

部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

4958.56

4958.56

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4958.56

4958.56

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

4958.56

4958.56

2120101

行政運(yùn)行

4958.56

4958.56

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

4958.56

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國(guó)防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

4958.56

4958.56

8

22

本年收入合計(jì)

9

4958.56

本年支出合計(jì)

23

4958.56

4958.56

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

4958.56

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

27

總計(jì)

14

4958.56

總計(jì)

28

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局                                                                                     公開05表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

4958.56

4958.56

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4958.56

4958.56

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

4958.56

4958.56

2120101

行政運(yùn)行

4958.56

4958.56

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門: 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局                                                                                               公開06表

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

4245.34

302

商品和服務(wù)支出

695.1

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

基本工資

964.13

30201

辦公費(fèi)

39.93

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

津貼補(bǔ)貼

174.47

30202

印刷費(fèi)

26.18

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30103

獎(jiǎng)金

1538.79

30203

咨詢費(fèi)

19.8

310

資本性支出

11.09

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30107

績(jī)效工資

539.45

30205

水費(fèi)

0.46

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

271.46

30206

電費(fèi)

9.82

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

郵電費(fèi)

2.92

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

104.17

30208

取暖費(fèi)

31006

大型修繕

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.82

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

30211

差旅費(fèi)

0.16

31008

物資儲(chǔ)備

30113

住房公積金

199.5

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31009

土地補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

13.79

30213

維修(護(hù))費(fèi)

3.39

31010

安置補(bǔ)助

30199

其他工資福利支出

439.58

30214

租賃費(fèi)

31.23

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

7.03

30215

會(huì)議費(fèi)

1.06

31012

拆遷補(bǔ)償

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.41

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31019

其他交通工具購(gòu)置

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30304

撫恤金

7.03

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

48.03

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30305

生活補(bǔ)助

30225

專用燃料費(fèi)

31099

其他資本性支出

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

399

其他支出

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

39906

贈(zèng)與

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

76.28

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

19.4

39999

其他支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

30299

其他商品和服務(wù)支出

413.21

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

4252.37

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

706.19

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局                                                                                             公開07表

單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52.6

52.6

20

32.6

19.4

19.4

0

19.4

0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局                                                                                                             公開08表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:XX單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門:

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

0 

0 

0 

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


 

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、 部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī),擬訂規(guī)范性文件、措施,擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系;對(duì)全區(qū)相關(guān)街道(鄉(xiāng))城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市“兩車一廢”(洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店)法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理,行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

5.負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀腊踩捌湫麄、教育等工作?o:p>

6.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位,我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè),二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心),所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算,全部納入2020年部門決算編制范圍。

第二部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表

第三部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為4958.56萬(wàn)元。與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,與上年相比增加19%,主要新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

2020年度支出共計(jì)4958.56萬(wàn)元。與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,與上年相比增加19%%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致所致。

二、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4958.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4958.56萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4958.56萬(wàn)元,其中:基本支出4958.56萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。

四、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4958.56萬(wàn)元,與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,增加19%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4958.56萬(wàn)元,與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,增加19%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

五、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 4958.56 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加955.26萬(wàn)元,增加19%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4958.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4958.56萬(wàn)元,占100 %;教育(類)支出0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4598.56萬(wàn)元,支出決算為 4958.56 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為4598.56 萬(wàn)元,支出決算為4958.56萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員績(jī)效獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。

3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

六、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出4958.56萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 4252.37萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)706.18萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為19.4 萬(wàn)元,完成預(yù)算的37%,其中:

本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為19.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,控制成本預(yù)算,與上年相比減少134.75萬(wàn)元,減少87.41 %,減少的主要原因是未新增公務(wù)車輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算19.4萬(wàn)元,占100 %。公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0 %。具體情況如下:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國(guó)(境)批次0人次,無(wú)開支內(nèi)容。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為19.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.4萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有6輛,電動(dòng)執(zhí)法巡邏車27輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

八、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

詳見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出706.19萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加63.2萬(wàn)元。增長(zhǎng)9.83%,主要原因是疫情原因辦公經(jīng)費(fèi)增加等:

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.06 萬(wàn)元,用于召開工作會(huì)議,人數(shù)約500人,內(nèi)容為全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作會(huì)議、省住建廳行政執(zhí)法調(diào)研會(huì)議等開支;培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元,人數(shù)120人,用于燃?xì)獍踩嘤?xùn)等。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。無(wú)授予中小企業(yè)合同

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,共有車輛33輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、27輛電動(dòng)執(zhí)法巡邏車。主要是用于日常執(zhí)法用車;年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件:

1、2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表格 

2、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表格公開.xls

2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc