2021年岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分:岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(1)貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關政策,向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策,保障征收人和被征收人的合法利益。
(2)負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。
(3)負責各類建設項目征地的協(xié)調(diào)。
(4)經(jīng)相關部門授權,承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制,經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
(5)負責廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟適用房和廉租房貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。
(6)負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
(7)負責征收過程中及各類保障性住房建設信訪案件的初信回復。
(8)負責起草歸口項目資金結算調(diào)度方案,辦理項目資金結算、匯總,辦理項目竣工結算和財務結算。
(二)機構設置
根據(jù)編辦核定,本部門設六個內(nèi)設機構,包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、工程管理股、財務統(tǒng)計股、征收管理股。
本部門為全額撥款的事業(yè)單位,納入財政預算管理,實行國庫集中支付管理,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。
二、單位收支總體情況
本單位為一級預算單位,沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位,因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
(一)收入預算
包括一般公共預算撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款、上級財政補助、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入、其他收入。
2021年本單位收入預算751.71萬元,其中,一般公共預算撥款751.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元(所以公開的附件19-21為空表),國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元(所以公開的附件24為空表),納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入均為0萬元。收入較去年增加11.80萬元,主要是在編人數(shù)的增加。
(二)支出預算
2021年本單位支出預算751.71萬元,其中:一般公共服務支出520.40萬元,社會保障和就業(yè)支出56.57萬元,衛(wèi)生健康支出23.75萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.00萬元,住房保障37.99萬元。支出較去年增加11.8萬元,主要是在編人數(shù)的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算751.71萬元,其中
一般公共服務支出520.40萬元,占69.23%;社會保障和就業(yè)支出56.57萬元,占7.53%;衛(wèi)生健康支出23.75萬元,占3.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.00萬元,占15.03%;住房保障37.99萬元占5.05%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為638.71萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為113.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中運轉(zhuǎn)類項目工作經(jīng)費包括安置行動專項工作經(jīng)費60萬元,主要用于處理安置遺留問題工作;檔案管理專項工作經(jīng)費20萬元,主要用于整理歸檔已完的征拆項目征收安置戶的檔案并建立完善數(shù)字檔案系統(tǒng),完成檔案信息化工作。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104.79萬元,比2020年減少6.10萬元,降低5.5%。主要原因是本單位嚴格執(zhí)行壓減一般性支出文件精神,調(diào)整預算支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元,其中,公務接待費2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少11萬元,降低84.6%,主要原因是本單位嚴格執(zhí)行壓減一般性支出文件精神,調(diào)整預算支出。
(三)一般性支出情況
本部門2021年會議費預算2萬元,擬召開4次會議,人數(shù)55人,內(nèi)容為學習國有土地征收補償政策法規(guī)、學習集體土地征收補償政策法規(guī)、學習中國共產(chǎn)黨章程等規(guī)章條例及支部換屆選舉等;培訓費預算2萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)54人,內(nèi)容為學習先進征收補償安置工作方法、學習政策、法律法規(guī)知識等。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額239.00萬元,其中貨物類58.00萬元,服務類171.00萬元,工程類10.00萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0臺,單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為751.71萬元,其中基本支出638.71萬元,項目支出113.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表