岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2021年度單位預算
來源:岳陽樓區(qū)自然資源局   2021-01-12 08:53

目錄

第一部分  2021年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十六、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表

注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2021年單位預算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責

(1)負責轄區(qū)內(nèi)國土空間綜合整治、土地整理復墾項目的設計、實施;負責自然資源和規(guī)劃領域信息化和檔案管理工作;

(2)負責轄區(qū)內(nèi)國家建設和征用集體土地的補償、拆遷、安置、概算編制、政策宣傳等具體事務性工作;

(3)參加土地開發(fā)整理項目的選址、論證并組織實施,承擔轄區(qū)內(nèi)儲備土地的具體事務并做好土地前期開發(fā)工作,管理國有土地出租、土地抵押登記事務,代收土地收益金,承辦轄區(qū)內(nèi)國有土地使用權、礦產(chǎn)資源采礦權的招、拍、掛交易的具體工作;

(4)承擔公益性地價評估和地籍測繪工作,完成上級交辦的其他事務性工作。

(二)機構設置

岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局為岳陽樓區(qū)政府工作部門,正科級行政單位,參公事業(yè)身份人員24名,機關后勤服務事業(yè)編制人員2名,二級機構事務所全額撥款事業(yè)編制人員5名,設核定局長1名,副局長3名,總工程師1名,二級機構事務所為岳陽樓區(qū)自然資源局所屬副科級公益二類事業(yè)單位,核定所長1名。內(nèi)設辦公室,財務股及自然資源相關業(yè)務股室。

部門預算單位構成:我局機關所有開支及二級機構事務所人員經(jīng)費開支包含在本年度預算內(nèi)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1022.21萬元,其中,一般公共預算撥款1022.21萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加192.33萬元,主要原因:一是2020年年初預算并未算入獎金部分,2021年年初預算算入了獎金部分,二是2020年二級機構事務所事業(yè)人員未納入財政預算撥款,2021年下放到樓區(qū)后我局二級機構事務所單位性質(zhì)從自收自支的事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款的事業(yè)單位,事務所在編人員納入了財政預算撥款,因此2021年增加了預算。

(二)支出預算

2021年本單位支出預算1022.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出73.82萬元,衛(wèi)生健康支出29.49萬元,自然資源海洋氣象等支出886.49萬元,住房保障支出32.41萬元。支出較去年增加192.33萬元,其中基本支出增加225.43萬元,項目支出減少33.1萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因為一是2020年年初預算并未算入獎金部分,2021年年初預算算入了獎金部分,二是2020年二級機構事務所事業(yè)人員未納入財政預算撥款,2021年下放到樓區(qū)后我局二級機構事務所單位性質(zhì)從自收自支的事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款的事業(yè)單位,事務所在編人員納入了財政預算撥款,因此2021年增加了預算,項目支出減少主要是因為年初預算自然資源相關業(yè)務費用按需做預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算1022.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出73.82萬元,占7.22%;衛(wèi)生健康支出29.49萬元,占2.89%;自然資源海洋氣象等支出886.49萬元,占86.72%;住房保障支出32.41萬元,占3.17%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為543.21萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為479.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中:其他對個人和家庭的補助19.00萬元,主要用于人員體檢費等方面;其他項目支出460.00萬元,主要用于自然資源相關業(yè)務費用等方面。

四、政府性基金預算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款67.57萬元,比2020年增加7.70萬元,增加12.86%。主要原因是2020年二級機構事務所事業(yè)人員未納入財政預算撥款,2021年下放到樓區(qū)后我局二級機構事務所單位性質(zhì)從自收自支的事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款的事業(yè)單位,事務所在編人員納入了財政預算撥款,因此2021年機關運行經(jīng)費預算增加。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13.00萬元,其中,公務接待費5.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費8.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8.00萬元)。與2020年預算減少13.00萬元,降低50%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,堅持厲行勤儉節(jié)約,壓減一般性支出。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會議費預算0.5萬元,擬召開1次會議,人數(shù)54人,內(nèi)容為自然資源局全體人員年度總結會議費;培訓費預算0.5萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)54人,內(nèi)容為自然資源局全體人員自然資源業(yè)務培訓費。本年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,預算0萬元。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預算總額118.60萬元,其中貨物類48.60萬元,服務類70.00萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1022.21萬元,其中,基本支出543.21萬元,項目支出479.00萬元,我局無重大項目,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。

五、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表

2021年部門預算公開表(岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局).xls