岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上部門預(yù)算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建,指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè),完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制,優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障;擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面,把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作,整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量,為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù),落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策;在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上,加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺建設(shè),充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法,組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理,為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會建設(shè),健全村自治平臺,組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。
9、履行法定職責(zé)。落實鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)132人,其中:在職編制86人;離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室,下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級財務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個站所。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,546.26萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,546.26萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少47.35萬元,主要是因為主要是因為人員減少。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1,546.26萬元,其中一般公共服務(wù)支出4.14萬元,國防支出5.00萬元,社會保障和就業(yè)支出285.84萬元,衛(wèi)生健康支出45.45萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,118.00萬元,住房保障支出87.83萬元。支出較去年減少47.35萬元。其中基本支出減少12.35萬元,項目支出減少35.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出減少主要是因為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中對特定目標(biāo)類的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,546.26萬元,其中,一般公共服務(wù)支出4.14萬元,占0.27%,社會保障和就業(yè)支出285.84萬元,占18.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,118.00萬元,占72.30%;衛(wèi)生健康支出45.45萬元,占2.94%;住房保障支出87.83萬元,占5.68%;國防支出5.00萬元,占0.32%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,523.92萬元,其中:人員經(jīng)費1,369.12萬元,主要包括:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、津貼補(bǔ)貼、獎金、基本工資、伙食補(bǔ)助費、績效工資、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費;商品和服務(wù)支出154.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費 、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算22.34萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費22.34萬元,主要用于征兵宣傳、民兵訓(xùn)練及陣地建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)以及撫恤金發(fā)放等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款154.80萬元,比上一年減少1.80萬元,下降1.15%。主要原因是2023年人員減少相應(yīng)的公用經(jīng)費減少。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.00萬元,其中,公務(wù)接待費5.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0.00萬元。比上一年減少8.00萬元,降低61.54%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減非生產(chǎn)性開支。
(三)一般性支出情況
本部門2023年會議費預(yù)算6.00,擬召開3次會議,人數(shù)90人,內(nèi)容為黨代會選舉產(chǎn)生郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子,人大會選舉產(chǎn)生政府領(lǐng)導(dǎo)班子。
培訓(xùn)費預(yù)算1.50萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)30人,內(nèi)容為新進(jìn)公務(wù)員中青年干部培訓(xùn);未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。。
2023年度本部門未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。
(四)政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額176.15萬元,其中工程類55.00萬元,貨物類62.78萬元,服務(wù)類58.37萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計520.44萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計405.49萬元;通用設(shè)備原值小計61.52萬元;專用設(shè)備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.99萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計52.44萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,546.26萬元,其中,基本支出1,546.26萬元,項目支出22.34萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
(八)培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
(見附件)