2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作;負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜執(zhí)法以及上級(jí)交辦任務(wù)的協(xié)調(diào)督辦工作;牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的督查考評(píng)工作;完善城市管理考核指標(biāo)體系和管理制度。
(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域組織開(kāi)展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動(dòng)、重大接待任務(wù)的城市服務(wù)保障工作。
(四)負(fù)責(zé)擬訂城管執(zhí)法車(chē)輛、服裝等裝備的添置計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作;負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車(chē)輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)工作。
(六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理;負(fù)責(zé)審核園林綠化建設(shè)工程預(yù)(決)算;負(fù)責(zé)擬訂園林綠化機(jī)械、車(chē)輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(七)負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)和智慧化管理工作。
(八)負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺(tái)下派的城市管理類(lèi)工單的接收、交辦、督辦和考核等工作;負(fù)責(zé)“車(chē)窗拋物”有獎(jiǎng)舉報(bào)的受理、審核、獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施等工作。
(九)負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域事權(quán)下放所涉單位的財(cái)務(wù)統(tǒng)一集中核算和審計(jì)工作。
(十)負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé),實(shí)施安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和監(jiān)管;協(xié)調(diào)處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件。
(十一)負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導(dǎo)和干部人事管理工作。
(十二)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心為區(qū)人民政府直屬公益類(lèi)事業(yè)部門(mén),正科級(jí);本部門(mén)設(shè)有辦公室,財(cái)務(wù)室, 設(shè)主任1名,副主任4名,督查專(zhuān)員5名。編制人數(shù)30人,實(shí)有人數(shù)28人。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,2023年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1557.05萬(wàn)元。與上年相比,增加418.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.71%,主要是因?yàn)椋海?)、財(cái)政有調(diào)劑“車(chē)窗拋物”非稅收入撥款指標(biāo);(2)、2022年度下沉的各個(gè)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購(gòu)買(mǎi)的清掃保潔工具和清掃保潔專(zhuān)用特種車(chē)輛都是通過(guò)我中心統(tǒng)一采購(gòu),然后再調(diào)撥到各個(gè)單位的。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1557.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1385.51萬(wàn)元,占88.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入171.54萬(wàn)元,占11.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1557.05萬(wàn)元,其中:基本支出410.26萬(wàn)元,占26.35%;項(xiàng)目支出1146.79萬(wàn)元,占73.65%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1385.51萬(wàn)元,與上年相比,增加475.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.24%,主要是因?yàn)椋?/font>(1)、財(cái)政有調(diào)劑“車(chē)窗拋物”非稅收入撥款指標(biāo);(2)、2022年度下沉的各個(gè)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購(gòu)買(mǎi)的清掃保潔工具和清掃保潔專(zhuān)用特種車(chē)輛都是通過(guò)我中心統(tǒng)一采購(gòu),然后再調(diào)撥到各個(gè)單位的。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1385.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.98%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加475.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.24%,主要是因?yàn)椋海?)、財(cái)政有調(diào)劑“車(chē)窗拋物”非稅收入撥款指標(biāo);(2)、2022年度下沉的各個(gè)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購(gòu)買(mǎi)的清掃保潔工具和清掃保潔專(zhuān)用特種車(chē)輛都是通過(guò)我中心統(tǒng)一采購(gòu),然后再調(diào)撥到各個(gè)單位的。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1385.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出38.87萬(wàn)元,占2.80%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出62.75萬(wàn)元,占4.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1256.76萬(wàn)元,占90.71%;住房保障(類(lèi))支出27.13萬(wàn)元,占1.96%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為540.84萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1385.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的256.18%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為36.20萬(wàn)元,支出決算為35.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的99.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.10萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:沒(méi)有相關(guān)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,支出決算為1.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.99萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.41萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為48.53萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的疫情防控鉑臣隔離點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為12.68萬(wàn)元,支出決算為14.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的112.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加調(diào)劑了2023年工資指標(biāo)調(diào)整資金。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為444.23萬(wàn)元,支出決算為618.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的139.13%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)了一部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))和住房公積金(項(xiàng)),然后財(cái)政追加了非稅收入車(chē)窗拋物不文明行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為563.36萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的城管委系統(tǒng)2022年各事權(quán)接轉(zhuǎn)單位設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)和財(cái)政調(diào)劑的渣土運(yùn)輸公司撥付經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為75.34萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的考評(píng)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
11、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.15萬(wàn)元,支出決算為27.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的99.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出391.27萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)339.68萬(wàn)元,占基本支出的86.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)51.59萬(wàn)元,占基本支出的13.19%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為11.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的191.33%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗?/font>排因公出國(guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為11.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的191.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有購(gòu)置3輛環(huán)衛(wèi)清掃特種車(chē)輛,所產(chǎn)生的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等;與上年相比增加11.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,增長(zhǎng)主要原因是:本年度有購(gòu)置3輛環(huán)衛(wèi)清掃特種車(chē)輛,所產(chǎn)生的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.48萬(wàn)元,占100.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.48萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.48萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);
2023年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為1.01萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等;
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額298.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出95.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出183.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額298.62萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1385.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出1557.06萬(wàn)元,其中:基本支出410.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1146.80萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95.87分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為95.87分。全年預(yù)算數(shù)為1978.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1557.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.68%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是充分發(fā)揮“大城管”指揮棒作用,對(duì)照市城管委考核標(biāo)準(zhǔn)要求,出臺(tái)了《2023年岳陽(yáng)樓區(qū)城市標(biāo)準(zhǔn)化管理考核實(shí)施細(xì)則(試行)》,實(shí)行一周一考評(píng)、一月一講評(píng),一周一通報(bào)、一月一兌現(xiàn),獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)到各環(huán)衛(wèi)作業(yè)所、城管中隊(duì)、園林管養(yǎng)單位及108個(gè)社區(qū),推動(dòng)城市管理常態(tài)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化;二是開(kāi)展清除“牛皮癬”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),今年來(lái)共計(jì)清理各類(lèi)亂張貼、亂涂寫(xiě)“牛皮癬”56處5000余張,通過(guò)追呼治理系統(tǒng)查處各類(lèi)“牛皮癬”違規(guī)行為3676起,監(jiān)督清理小廣告13000余張。三是2023年,全區(qū)累計(jì)接派智慧城管工單20萬(wàn)條,完成處置19.7萬(wàn)條,工單處置率98.5%,薄弱單位的工單處置數(shù)據(jù)較之前大幅提升。四是打造潔凈樣板街、文明養(yǎng)寵等行動(dòng)等多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn),向市城管局、市生環(huán)委上報(bào)了9條岳陽(yáng)樓區(qū)潔凈樣本路。針對(duì)不文明養(yǎng)寵行為成立專(zhuān)項(xiàng)督查小組,共督查發(fā)現(xiàn)、交辦不文明養(yǎng)寵問(wèn)題39處,印發(fā)了6期《文明養(yǎng)寵專(zhuān)項(xiàng)督查通報(bào)》。五是年初完成春節(jié)期間主要路段路燈燈桿上懸掛中國(guó)結(jié)燈飾和紅燈籠串燈飾2700余個(gè),全年主次干道共計(jì)補(bǔ)植地被36000平方米、行道樹(shù)540株,增加花境6處。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是狀態(tài)有疲態(tài)。重大活動(dòng)保障頻繁,國(guó)衛(wèi)復(fù)審創(chuàng)建工作時(shí)間過(guò)長(zhǎng),財(cái)政壓力過(guò)大,大家狀態(tài)上有所疲憊。
二是標(biāo)準(zhǔn)有差距。無(wú)物業(yè)小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部區(qū)域衛(wèi)生死角的治理還不徹底,有些區(qū)域垃圾清運(yùn)后反彈現(xiàn)象較為普遍。
三是整改有欠缺。對(duì)未移交路段的綠化問(wèn)題整改、事權(quán)下沉的無(wú)牌車(chē)輛整改等難點(diǎn)問(wèn)題的治理,整改有難度。
下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步優(yōu)化體制機(jī)制
繼續(xù)按照區(qū)委提出“善待善治善管”和“九個(gè)不變”的基本原則, 推動(dòng)事權(quán)屬地管理明晰化、事權(quán)下沉隊(duì)伍管理規(guī)范化,強(qiáng)化基層治理和事權(quán)屬地管理工作任務(wù),優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制、補(bǔ)全權(quán)責(zé)漏洞。
二是進(jìn)一步推動(dòng)問(wèn)題整改
全力攻堅(jiān)城市管理方面的短板弱項(xiàng),發(fā)揮好對(duì)城管委系統(tǒng)各單位的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度作用,全力保障各項(xiàng)重大創(chuàng)建迎檢接待活動(dòng),持續(xù)開(kāi)展藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等大氣污染防治行動(dòng)。精細(xì)化推動(dòng)城市清掃保潔,增加清掃頻率,延伸覆蓋面,確保城市主次干道、背街小巷干凈整潔;精美化保護(hù)城市景觀,繼續(xù)清查綠化帶、公園綠地的陳年垃圾,加強(qiáng)對(duì)行道樹(shù)、公園、游園綠地設(shè)施管養(yǎng)力度;全覆蓋整治市容秩序亂象,集中整治擺攤設(shè)點(diǎn)、占道經(jīng)營(yíng)、隨意停車(chē)、亂貼廣告等城市管理頑疾,及時(shí)清除無(wú)主廢棄物、條幅、牛皮癬,確保轄區(qū)路段市容秩序規(guī)范。
三是進(jìn)一步鞏固工作成效
加強(qiáng)城管委系統(tǒng)各單位的全面管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考評(píng),運(yùn)行好城管、環(huán)衛(wèi)、園林綠化各領(lǐng)域分工明確、責(zé)任到位、監(jiān)督有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、科學(xué)規(guī)范的城市管理督查考評(píng)長(zhǎng)效機(jī)制,以考核治慵懶,以獎(jiǎng)懲立權(quán)威,以績(jī)效樹(shù)形象,全面提升城市管理效能和服務(wù)水平。在督查考評(píng)中圍繞“出成效”總體方向,既要看到對(duì)立面,敢于動(dòng)真碰硬、不徇私情、實(shí)事求是做好考核、計(jì)分、排名、獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,讓城管、環(huán)衛(wèi)、園林各單位工作不松勁、不滑坡,把握科學(xué)性、針對(duì)性、實(shí)效性,找出真問(wèn)題,不做表面文章,不走官僚、形式主義,切實(shí)減輕各單位工作負(fù)擔(dān),用督查考評(píng)為抓手加強(qiáng)各單位溝通協(xié)作。
。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心決算公開(kāi)表.xlsx
2023年自評(píng)表格(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心).docx