岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年部門決算公開
岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所 2016年度部門決算情況
說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所概況
一、主要職能
路燈管理所主要負(fù)責(zé)全區(qū)路燈安裝項目現(xiàn)場摸底、調(diào)查,依法依規(guī)委托勘測設(shè)計、工程監(jiān)理、施工現(xiàn)場及監(jiān)管,實施12345熱線和12319熱線電話督辦的路燈維修維護(hù),切實解決“燈不亮,沒有燈”的民生實事問題
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成來看,岳陽樓區(qū)路燈管理所部門決算只包括部本級決算。
第二部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所 2017年度部門決算
情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年決算收入48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。2017年決算支出48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度收入決算情況說明
2017年決算收入48.65萬元,其中財政撥款收入48.65萬元,財政撥款收入占決算收入的100%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度支出決算情況說明
2017年決算支出48.65萬元,其中基本支出48.65萬元,基本支出占決算支出100%。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。2017年財政撥款支出48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。
五、岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了63.79%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出48.65萬元,其中:基本支出48.65萬元,基本支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出48.65萬元,與年初預(yù)算數(shù)48.65萬元相同,其中:基本支出48.65萬元,與年初預(yù)算數(shù)48.65萬元相同。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出48.65萬元, 其中:工資福利支出41.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的84.34%;商品和服務(wù)支出4.49萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的9.22%;對個人和家庭的補(bǔ)助3.12萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的6.41%。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.46萬元,比年初預(yù)算減少了0.03萬元。因為“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“零增長”的要求;無公務(wù)用車,購置費(fèi)為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,因我單位進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.46萬元,同比2016年減少0.03萬元,下降6%。公務(wù)用車購置費(fèi)為0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,因我單位進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元,為本單位工作人員加班用餐,加班餐數(shù)為15次,總?cè)藬?shù)為120人。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)路燈管理所2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.49萬元,比2016年4.46萬元增加0.03萬元,增長了6.73%。主要原因是:物價上漲,辦公費(fèi)、印刷等商品服務(wù)價格上漲。
(二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額1萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定,對照績效目標(biāo),對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生;認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求,主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。