2020年統(tǒng)計局部門決算
2020年統(tǒng)計局部門決算公開
目 錄
第一部分 統(tǒng)計局部門概況
1、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 統(tǒng)計局部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。
(二)制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
(三)會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(四)收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(五)依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調(diào)查項目;加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
(六)加強對各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
(七)組織指導(dǎo)全區(qū)街道(鄉(xiāng))、各部門和相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設(shè),加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn),組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作,對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
(八)參與全區(qū)及各街道(鄉(xiāng))經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
(九)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
現(xiàn)有人數(shù)26人,其中在職編制26人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿(mào)投資統(tǒng)計股,為一級預(yù)算單位。同時下設(shè)兩個事業(yè)機構(gòu),分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊,未獨立核算。
三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)核定行政編制11名。其中:局長1名,副局長2名,總統(tǒng)計師1名;正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。
四、其他機構(gòu)
根據(jù)上述工作職責(zé),區(qū)統(tǒng)計局設(shè)2個事業(yè)機構(gòu):
(一)岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊
正股級公益一類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制11名,其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)組織實施國家城鎮(zhèn)住戶調(diào)查方案,組織實施住戶調(diào)查方法制度和總隊制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度;定期對調(diào)查數(shù)據(jù)進行質(zhì)量檢查、評估、分析,并寫出評估報告;開展調(diào)查、分析、研究,及時報告城鄉(xiāng)居民生活狀況和發(fā)展變化情況,并撰寫調(diào)查分析報告,為黨政領(lǐng)導(dǎo)和各級各部門提供信息咨詢和決策建議;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民調(diào)查點的抽選和調(diào)查網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè),對調(diào)查人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo);負(fù)責(zé)住戶調(diào)查資料的整理和歷史資料的臺賬,為國民經(jīng)濟核算和編制價格指數(shù)提供權(quán)數(shù)及相關(guān)資料。
(二)岳陽市岳陽樓區(qū)普查中心
正股級公益一類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制6名,其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),研究和推進統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法的改革,完成國家和省、市規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);檢查監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為;負(fù)責(zé)全區(qū)各種普查和專項統(tǒng)計調(diào)查的數(shù)據(jù)匯總,對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進行審核評估,向上級機構(gòu)報送普查數(shù)據(jù),發(fā)布普查公報,撰寫研究報告,編纂印刷普查資料;負(fù)責(zé)普查、專項調(diào)查資料的整理和開發(fā),進行課題研究和統(tǒng)計分析,為區(qū)委、區(qū)人民政府和有關(guān)部門提供咨詢服務(wù);指導(dǎo)基層街道(鄉(xiāng))進行各種普查和專項調(diào)查工作,并組織人員進行培訓(xùn),定期或不定期深入街道(鄉(xiāng))指導(dǎo)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:1.岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊2.岳陽市岳陽樓區(qū)普查中心。
(二)決算單位構(gòu)成。統(tǒng)計局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:統(tǒng)計局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、岳陽市岳陽樓區(qū)普查中心。
第二部分 統(tǒng)計局年部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計 864.26 萬元。與2019年相比,增加 137萬元,增長 16 %,主要是因為2020年度開展第七次全國人口普查活動,基本支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 846.08 萬元,其中:財政撥款收入 846.08 萬元,占 100 %;上級補助收入 0 萬元,占 0 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 864.26 萬元,其中:基本支出 864.26 萬元,占 0 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計 864.26 萬元,與2019年相比,增加 137 萬元,增長 16 %,主要是因為2020年度開展第七次全國人口普查活動,基本支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 864.26 萬元,占本年支出合計的 100 %,與2019年相比,財政撥款支出增加 137 萬元,增長 16 %,主要是因為是因為2020年度開展第七次全國人口普查活動,基本支出增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出 864.26 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 864.26 萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 846.08 萬元,支出決算數(shù)為 864.26 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)201 (款) (項)。
年初預(yù)算為 846.08 萬元,支出決算為 864.26 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初有余額結(jié)轉(zhuǎn)用于發(fā)放2019年的年終績效。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 864.26 萬元,其中:人員經(jīng)費 268.81 萬元,占基本支出的 31.1 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、車補費等;公用經(jīng)費 595.45 萬元,占基本支出的 68.9 %,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、宣傳費、培訓(xùn)費、會議費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 11.6 萬元,支出決算為 1.6萬元,完成預(yù)算的 13.79 %,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %。
公務(wù)接待費支出預(yù)算 11.6 萬元,支出決算為 1.6 萬元,完成預(yù)算的 13.79 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出減少,與上年相比減少 2.53 萬元,減少61.26 %。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算 11.6 萬元,占 100 %,因公出國(境)費支出決算 0 萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元。
1、因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為 1.6 萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓405 人次,主要是第七次全國人口普查調(diào)研及培訓(xùn)加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費 0 萬元,(單位本級或某二級機構(gòu))更新公務(wù)用車 0 輛……(可根據(jù)實際情況進行增減)。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,主要是……支出,截止×××年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。(三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 846.08 萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 72.44 萬元;支出 864.26 萬元,其中基本支出 864.26 萬元,項目支出 0 萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 22.38 萬元。(無政府性基金收支也需要說明:本單位無政府性基金收支)
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告已公開。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 372.52 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)增加 70.64 萬元,增長 18.93 %。主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)余額用于發(fā)放2019年的年終績效。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費 2.9 萬元,用于召開為期兩天的第七次全國人口普查培訓(xùn)會議費,人數(shù) 400 人,內(nèi)容為開展第七次全國人口普查建筑標(biāo)志物繪制培訓(xùn)會專項開支;開支業(yè)務(wù)培訓(xùn)費 0.40 萬元,用于開展各鄉(xiāng)街辦事處指導(dǎo)員與普查員培訓(xùn)培訓(xùn)加班用餐,人數(shù) 124 人,內(nèi)容為第七次全國人口普查培訓(xùn)專項開支。舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支 0 萬元,主要是……。(注:三類會議、培訓(xùn)活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況)
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 80 萬元,其中:政府采購貨物支出 20 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 60 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 80 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 80萬元,占政府采購支出總額的 100 %。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛 0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
2020年度 統(tǒng)計局單位部門決算公開表格.xls
2020年岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局決算工作表-附件.XLS